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凯发国际app首页|红色珊瑚的夏天|拉萨市融媒体中心2023年度部门决算报告

时间: 2025-04-24

  1◈ღღღ、宣传党的路线方针政策◈ღღღ,宣传党的创新理论和社会主义核心价值观◈ღღღ,宣传市委◈ღღღ、市政府决策部署和各项中心工作◈ღღღ。

  2◈ღღღ、坚持正确的舆论导向◈ღღღ,以正面宣传为主◈ღღღ,正确引导社会舆论热点◈ღღღ,加强改进舆论监督◈ღღღ,充分发挥党和政府的喉舌作用◈ღღღ。

  3◈ღღღ、建强做大主流舆论阵地◈ღღღ,充分发挥媒体融合传播优势◈ღღღ,扎实组织好主题宣传报道◈ღღღ,积极开展涉藏舆论斗争◈ღღღ,创作群众喜闻乐见的融媒体产品◈ღღღ,讲好拉萨故事◈ღღღ,传播好拉萨声音◈ღღღ。

  4◈ღღღ、打造新型主流媒体◈ღღღ,实现全市新闻报道和舆论引导“一盘棋”◈ღღღ,按照“一次采集◈ღღღ、多种生成◈ღღღ、多元发布”要求◈ღღღ,构建集内宣◈ღღღ、外宣◈ღღღ、网宣一体的融合传播体系◈ღღღ。

  5◈ღღღ、贯彻执行报纸◈ღღღ、广播◈ღღღ、电视凯发国际app首页◈ღღღ、网络等领域各项技术规范标准◈ღღღ,确保广播电视◈ღღღ、新媒体节目安全播出◈ღღღ。

  拉萨市融媒体中心为市政府直属正县级事业单位◈ღღღ,归口市委宣传部领导◈ღღღ。市融媒体中心事业编制为275名◈ღღღ,其中县级领导职数5名(2正3副)◈ღღღ,内设机构科级领导职数34名(12正22副)◈ღღღ。内设机构12个◈ღღღ,分别是综合科◈ღღღ、政工人事科◈ღღღ、财务科◈ღღღ、总编室◈ღღღ、采访部◈ღღღ、编辑部◈ღღღ、技术管理部◈ღღღ、播控发射部◈ღღღ、藏语译制部◈ღღღ、节目活动部◈ღღღ、广播部◈ღღღ、产业管理部◈ღღღ。经费形式为差额拨款◈ღღღ。

  拉萨市融媒体中心2023年度收入总计16352.64万元◈ღღღ,支出总计16352.64万元◈ღღღ,与2022年度相比◈ღღღ,收入增加2719.98万元◈ღღღ,增长19.95%◈ღღღ;支出增加2722.22万元◈ღღღ,增长19.97%凯发国际app首页◈ღღღ。主要原因◈ღღღ:拉萨市融媒体中心《拉萨日报》赠阅各级财政补贴部分采取“以收定支◈ღღღ、超支不补”的方式用于保障相关事业发展支出等收入◈ღღღ。

  我中心2023年度全年收入16112.64万元◈ღღღ,其中◈ღღღ:一般公共预算财政拨款14711.91万元◈ღღღ,较2022年度决算数增加1079.25万元◈ღღღ,增长7.9%主要原因是项目增加◈ღღღ;事业收入789.73万元◈ღღღ,较2022年度决算数增加789.73万元◈ღღღ,增长100%◈ღღღ,主要原因为拉萨市融媒体中心《拉萨日报》赠阅各级财政补贴部分采取“以收定支◈ღღღ、超支不补”的方式用于保障相关事业发展支出◈ღღღ;其他收入611万元◈ღღღ,增长100%◈ღღღ,主要原因为项目增加◈ღღღ。

  年初结转结余240万元◈ღღღ,主要是2022年下达的援藏资金◈ღღღ,根据项目进度◈ღღღ,未形成支出凯发国际app首页◈ღღღ,较2022年度决算数增加240万元◈ღღღ,增长100%◈ღღღ,主要原因是2022年援藏资金未纳入决算报表◈ღღღ。

  我中心2023年度全年支出15152.3万元,其中◈ღღღ:基本支出8743.84万元◈ღღღ,较2022年度决算数减少164.78万元◈ღღღ,减少1.8%主要原因是人员调出◈ღღღ;项目支出6408.46万元◈ღღღ,较2022年度决算数增加1686.66万元◈ღღღ,增长35.72%◈ღღღ,主要原因是事业收入◈ღღღ、项目增加◈ღღღ。

  年末结转结余1200.34万元◈ღღღ。主要是援藏资金◈ღღღ、《拉萨日报》覆盖收入等◈ღღღ,较2022年度决算数增加1200.34万元◈ღღღ,增长100%◈ღღღ,主要原因是机构改革后◈ღღღ,成立拉萨市融媒体中心◈ღღღ,拉萨市融媒体中心《拉萨日报》赠阅各级财政补贴部分采取“以收定支◈ღღღ、超支不补”的方式用于保障相关事业发展支出◈ღღღ;援藏资金等项目增加◈ღღღ。

  我中心2023年度全年收入16112.64万元◈ღღღ,其中◈ღღღ:财政拨款收入14711.91万元◈ღღღ,占91.3%◈ღღღ;上级补助收入0万元红色珊瑚的夏天◈ღღღ,占0%◈ღღღ;事业收入789.73万元◈ღღღ,占5%◈ღღღ;经营收入0万元◈ღღღ,占0%◈ღღღ;附属单位上缴收入0万元◈ღღღ,占0%◈ღღღ;其他收入611万元◈ღღღ,占3.7%◈ღღღ。

  我中心2023年度全年支出15152.3万元◈ღღღ,其中◈ღღღ:基本支出8743.84万元◈ღღღ,占57.7%◈ღღღ;项目支出6408.46万元◈ღღღ,占42.3%◈ღღღ;上缴上级支出0万元◈ღღღ,占0%◈ღღღ;经营支出0万元◈ღღღ,占0%◈ღღღ;对附属单位补助支出0万元◈ღღღ,占0%◈ღღღ。

  我中心2023年度财政拨款收入14711.91万元◈ღღღ,支出14711.91万元◈ღღღ。与2022年度相比◈ღღღ,财政拨款收入增加1081.49万元◈ღღღ,增长7.93%◈ღღღ;支出增加1081.49万元◈ღღღ,增长7.93%◈ღღღ,主要原因◈ღღღ:项目增加◈ღღღ。

  我中心2023年度一般公共预算财政拨款支出14711.91万元◈ღღღ,占本年支出合计的97.09%◈ღღღ。与2022年度相比◈ღღღ,一般公共预算财政拨款支出增加1081.49万元红色珊瑚的夏天◈ღღღ,增长7.93%◈ღღღ,主要原因是项目增加◈ღღღ。

  2◈ღღღ、文化旅游体育与传媒支出(类)12360万元,其中: 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)5961.7万元◈ღღღ、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)6398.3万元◈ღღღ。

  3◈ღღღ、卫生健康支出(类)489.32万元◈ღღღ,其中◈ღღღ:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)事业单位医疗支出(项)393.62万元◈ღღღ、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务 (款) 老龄卫生健康事务(项)0.12万元◈ღღღ、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)公务员医疗补助(项)95.58万元◈ღღღ。

  4◈ღღღ、社会保障和就业支出(类)1229.32万元◈ღღღ,其中◈ღღღ:社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)817.91万元◈ღღღ、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)408.95万元◈ღღღ、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2.46万元◈ღღღ。

  5◈ღღღ、住房保障支出(类)633.27万元◈ღღღ,其中◈ღღღ:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):633.27万元◈ღღღ。

  我中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,186.61万元◈ღღღ,支出决算为14,711.91万元◈ღღღ,完成年初预算的60.82%◈ღღღ。

  年初预算为6355.32万元◈ღღღ、追加预算◈ღღღ:207.53万元◈ღღღ,支出决算为6398.3万元◈ღღღ,完成年初预算的97.49%◈ღღღ。决算数小于预算数的主要原因◈ღღღ:加班费◈ღღღ、租房补助◈ღღღ、食堂补助等经费有结余◈ღღღ。

  年初预算为15338.96万元◈ღღღ,支出决算为5961.69万元◈ღღღ,完成年初预算的38.87%◈ღღღ。决算数小于预算数的主要原因◈ღღღ:拉萨市融媒体中心广电工艺◈ღღღ、拉萨市融媒体中心两个频道◈ღღღ、总控系统高清化及配套系统升级改造等项目◈ღღღ,因项目前期审查手续尚未完毕◈ღღღ,故项目支出缓慢◈ღღღ。

  年初预算为419.47万元◈ღღღ,支出决算为393.62◈ღღღ,完成年初预算的93.84%◈ღღღ。决算数小于预算数的主要原因◈ღღღ:有人员的调入调出故结余部分社保款◈ღღღ。

  年初预算为108.95万元◈ღღღ,支出决算为95.58万元◈ღღღ,完成年初预算的87.73%◈ღღღ。决算数小于预算数的主要原因◈ღღღ:有人员的调入调出故结余部分社保款◈ღღღ。

  5红色珊瑚的夏天◈ღღღ、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)◈ღღღ。

  年初预算为871.62万元◈ღღღ,支出决算为817.91万元◈ღღღ,完成年初预算的93.84%◈ღღღ。决算数小于预算数的主要原因◈ღღღ:有人员的调入调出故结余部分社保款◈ღღღ。

  年初预算为435.81万元◈ღღღ,支出决算为408.95万元◈ღღღ,完成年初预算的93.84%◈ღღღ。决算数小于预算数的主要原因◈ღღღ:有人员的调入调出故结余部分社保款◈ღღღ。

  年初预算为2.76万元◈ღღღ,追加预算0.12万元◈ღღღ,支出决算为2.46万元◈ღღღ,完成年初预算的85.42%◈ღღღ。决算数小于预算数的主要原因◈ღღღ:有2024年新满60的一位老人指标增资◈ღღღ。

  年初预算为653.72万元◈ღღღ,支出决算为633.27万元◈ღღღ,完成年初预算的96.87%◈ღღღ。决算数小于预算数的主要原因◈ღღღ:有人员的调入调出故结余部分社保款◈ღღღ。

  年初预算为0万元◈ღღღ,追加预算0.12万元◈ღღღ,支出决算为0.12◈ღღღ,完成年初预算的100%◈ღღღ。决算数等于预算数的主要原因◈ღღღ:有2024年新满60的一位老人指标增资◈ღღღ。

  我中心2023年度财政拨款基本支出8,743.84万元◈ღღღ,其中◈ღღღ:人员经费8,164.97万元◈ღღღ,主要包括◈ღღღ:工资福利支出中的基本工资1015.24万元凯发国际app首页◈ღღღ、津贴补贴4273.8万元◈ღღღ、机关事业单位基本养老保险缴费817.91万元◈ღღღ、职业年金缴费408.95万元◈ღღღ、职工基本医疗保险缴费393.62万元◈ღღღ、公务员医疗补助缴费95.58万元◈ღღღ、其他社会保障缴费30.67万元◈ღღღ、住房公积金633.27万元◈ღღღ、其他工资福利支出355.86万元◈ღღღ;对个人和家庭的补助中的生活补助55.26万元◈ღღღ、医疗费补助51.63万元◈ღღღ、其他对个人和家庭的补助33.18万元◈ღღღ。公用经费578.88万元◈ღღღ,主要包括◈ღღღ:商品和服务支出中的办公费14.26万元◈ღღღ、水费12.75万元◈ღღღ、电费91.33万元◈ღღღ、邮电费2.22万元◈ღღღ、差旅费4.4万元◈ღღღ、维修(护)费15.95万元◈ღღღ、租赁费0.38万元◈ღღღ、劳务费136.77万元◈ღღღ、委托业务费22.72万元◈ღღღ、工会经费101.82万元◈ღღღ、公务用车运行维护费53.66万元◈ღღღ、其他商品和服务支出121.62万元◈ღღღ。

  我中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元◈ღღღ,占本年支出合计的0%◈ღღღ。与2022年度相比◈ღღღ,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元◈ღღღ,增长0%◈ღღღ。

  我中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元◈ღღღ,主要用于以下方面◈ღღღ:文化旅游体育与传媒支出(类)支出0万元◈ღღღ,占0%◈ღღღ。

  我中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元◈ღღღ,追加预算0万元◈ღღღ,支出决算为0万元◈ღღღ,完成年度预算的0%◈ღღღ。

  我中心2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为65万元◈ღღღ,支出决算为63.66万元◈ღღღ,完成预算的97.93%◈ღღღ,与2022年度相比◈ღღღ,“三公”经费支出增加4.46万元◈ღღღ,增长7.53%◈ღღღ,主要原因是2023年度车辆维护维修及燃油费支出较2022年度呈增长◈ღღღ。

  我中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中◈ღღღ,因公出国(境)费支出决算0万元◈ღღღ,占0%◈ღღღ;公务用车购置及运行维护费支出决算63.66万元◈ღღღ,占100%◈ღღღ;公务接待费支出决算0万元◈ღღღ,占0%◈ღღღ。具体情况如下◈ღღღ:

  公务用车运行维护费支出63.66万元◈ღღღ,主要用于我中心公务用车日常燃油◈ღღღ、维护维修◈ღღღ、年审◈ღღღ、保险等费用◈ღღღ。

  我中心公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.34万元◈ღღღ,下降2.06%◈ღღღ。与2022年度相比◈ღღღ,公务用车购置及运行维护费支出增加5万元◈ღღღ,增长8.52%◈ღღღ,主要原因是2023年度车辆维护维修及燃油费支出较2022年度呈增长◈ღღღ。

  我中心2023年度无因公出国(境)费◈ღღღ,与2022年度相比◈ღღღ,公务接待费支出减少0.54万元◈ღღღ,下降100%◈ღღღ,主要原因是2023年度无公务接待◈ღღღ。

  根据预算管理要求◈ღღღ,我中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评◈ღღღ。共涉及资金1723万元◈ღღღ,占一般公共预算项目支出总额的26.89%◈ღღღ。组织对2023年度1个一般公共预算项目开展绩效自评◈ღღღ,共涉及资金1723万元◈ღღღ,占一般公共预算项目支出总额的26.89%◈ღღღ。

  共组织对重点项目“拉萨市融媒体中心运行经费”1个项目开展了部门评价◈ღღღ,涉及一般公共预算支出1723万元◈ღღღ,从评价情况来看◈ღღღ,在项目实施过程中◈ღღღ,2023年融媒体中心运行经费项目的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定◈ღღღ,资金拨付有完整的审批程序和手续◈ღღღ,对外支付的劳务费◈ღღღ、购置费◈ღღღ、工程款◈ღღღ、暂(预)付款等◈ღღღ,应当符合《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理暂行条例》的规定◈ღღღ,资金拨付需填写《报销笺》◈ღღღ,资金支付申请与实际支出一致◈ღღღ,资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途◈ღღღ,资金实际使用与预算要求一致◈ღღღ,不存在截留◈ღღღ、挤占◈ღღღ、挪用◈ღღღ、虚列支出等情况◈ღღღ;项目单位立项依据◈ღღღ、实施方案◈ღღღ、财务信息等资料齐全并及时归档;项目实施按照人员条件红色珊瑚的夏天◈ღღღ、场地设备◈ღღღ、信息支撑等落实到位◈ღღღ,政府采购流程符合制度规定◈ღღღ,资金拨付按项目预算进度指定用途拨款◈ღღღ,确保项目按照规定的用途实施◈ღღღ;2023年融媒体中心运行经费主要用于支持融媒体平台的正常运作和持续发展◈ღღღ。推出学习贯彻党的二十大精神相关动态新闻报道和理论文章230余篇;重点项目报道170余篇;优化营商环境报道100余篇;基层治理报道110篇;王君正书记赴拉萨调研及反响报道60余篇;作风建设报道200余篇;城乡环境综合大整治100余篇;主题教育报道70余篇;民族团结相关报道210余篇;安全生产报道100余篇;法治建设宣传报道100余篇;刊播社会主义核心价值观◈ღღღ、讲文明树新风公益广告200余条;11月18日起推出“早安”系列短视频◈ღღღ,为市民群众提供暖心服务的同时传递正能量◈ღღღ,全年推送44期◈ღღღ。2023年融媒运行经费截止评价日◈ღღღ,“拉萨发布”微信公众号推文3761篇◈ღღღ,总阅读量4820万+◈ღღღ,粉丝数从年初的39万增长至54万◈ღღღ,原创推文《MV〈原来拉萨〉》和《刚刚逆转!丁俊晖6:5奥沙利文!》点击量超10万+;“悦享拉萨”微信公众号推文1478篇◈ღღღ,总阅读量583万+◈ღღღ,粉丝数从年初的9万增长至12万;“拉萨融媒”抖音号推送视频超4000条◈ღღღ,总阅读量达11亿+◈ღღღ,粉丝数从年初的115万增加至134万;藏语“幸福拉萨”抖音号推送视频超2000条◈ღღღ,总阅读量达6亿+◈ღღღ,粉丝数从年初的9万增加至23万◈ღღღ,同时开通了“拉萨融媒藏文”微信公众号◈ღღღ。在自治区网信办新近公布的政务微信公众号◈ღღღ、抖音号排名中◈ღღღ,中心所办的“拉萨发布”微信公众号◈ღღღ、“拉萨融媒”抖音号◈ღღღ、“幸福拉萨”(藏)抖音号均名列前茅◈ღღღ;项目较好地提供良好履职基础◈ღღღ,提高服务社会发展能力◈ღღღ,保障中心正常运转◈ღღღ,实现了融媒体中心各栏目定位目标◈ღღღ,自开办以来稳定运转◈ღღღ,基本上能够满足广大人民群众精神文化的需求◈ღღღ,具有较好的可持续发展性◈ღღღ。该指标得满分◈ღღღ。经微信微博等渠道进行满意度调查分析◈ღღღ,2023年融媒运行经费的支出丰富了群众的文化生活◈ღღღ,群众满意度较高◈ღღღ。

  拉萨市融媒体中心运行经费项目绩效自评报告◈ღღღ:根据年初设定的绩效目标◈ღღღ,项目绩效自评得分为85分◈ღღღ。全年预算数为1723万元◈ღღღ,执行数为1720.5万元◈ღღღ,完成预算的99.85%◈ღღღ。项目绩效目标完成情况◈ღღღ:一是保障融媒体中心运行◈ღღღ;二是完善广播电视公共服务基础设施◈ღღღ;三是受益单位满意度90%◈ღღღ。

  第二◈ღღღ,绩效指标值设置不够细化◈ღღღ,未参照财政部门下发的绩效指标模板表格逐项填报◈ღღღ。如质量指标可设置节目审核通过率◈ღღღ,评论回复率等◈ღღღ。

  第三◈ღღღ,绩效指标值设定的准确性有待提升◈ღღღ。根据西藏自治区财政厅下达的《西藏自治区财政厅关于进一步规范和完善预算项目支出绩效目标管理的通知》(藏财绩(2020)6号)文件要求产出指标为必填◈ღღღ,数量指标◈ღღღ、质量指标◈ღღღ、成本指标的三级指标数量不得少于2个且须量化◈ღღღ,时效指标不得少于1个且须量化◈ღღღ。但该项目质量指标只设置了一个且未量化◈ღღღ,不满足文件要求◈ღღღ,不便于对绩效完成情况作出客观评价◈ღღღ。

  项目单位未建立专项资金管理办法◈ღღღ。拉萨市融媒体中心按照单位制定的财务管理制度的要求管理项目预算资金◈ღღღ,未单独制定《专项资金管理办法》约束项目预算资金使用范围◈ღღღ。

  项目单位管理制度缺少岗位责任制度和成本核算制度◈ღღღ,专项资金专款专用制度◈ღღღ,项目管理单位对专用物资未设置进领存辅助明细账◈ღღღ,成本核算不够准确◈ღღღ,未充分发挥财务监督职能◈ღღღ。

  过于依赖财政支持◈ღღღ,而没有充分挖掘自身的市场潜力◈ღღღ,在广告经营◈ღღღ、付费内容◈ღღღ、增值服务等方面的收入来源较少◈ღღღ,未能形成可持续的盈利模式来补充运行经费◈ღღღ。

  1.项目前期应设置清晰◈ღღღ、细化◈ღღღ、可衡量的绩效目标一是严格按照《拉萨市预算绩效管理办法(试行)》(拉政办发(2017)109号)要求◈ღღღ,在编制项目绩效目标申报表时◈ღღღ,细化◈ღღღ、量化◈ღღღ、具体化项目年度目标任务◈ღღღ,突出重点◈ღღღ,绩效指标指向明确◈ღღღ、与项目支出内容◈ღღღ、范围紧密相关◈ღღღ,且指标值要符合客观实际◈ღღღ,以此增强预算编制的科学性◈ღღღ、规范性凯发国际app首页◈ღღღ,硬化预算约束◈ღღღ,提高财政资金使用效益◈ღღღ,便于衡量考评绩效目标的实现程度;二是建议参考《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引》等文件◈ღღღ,根据项目实施方案等分析重点工作任务◈ღღღ,明确项目的总体绩效目标◈ღღღ,并将其分解成多个子目标◈ღღღ,根据任务内容◈ღღღ,设置绩效指标◈ღღღ。绩效指标选定后◈ღღღ,应参考相关历史数据◈ღღღ、计划标准等◈ღღღ,科学设定指标值;三是建议加强预算绩效运行监控◈ღღღ,强化绩效结果运用◈ღღღ。

  建立专项资金管理办法◈ღღღ,约定项目资金使用范围◈ღღღ。按照《西藏自治区财政专项资金管理规定》(西藏自治区人民政府令第101号)文件第十三条“专项资金使用单位应当严格按照批准的用款申请和分配方案使用资金◈ღღღ,未经批准◈ღღღ,不得随意调整财政专项资金支出范围和改变用途”之规定◈ღღღ,建立《专项资金管理办法》约束项目资金使用范围◈ღღღ,保障财政专项资金的安全◈ღღღ,提高财政专项资金使用效率◈ღღღ。

  建立健全物资采购◈ღღღ、验收◈ღღღ、保管◈ღღღ、储存◈ღღღ、领用◈ღღღ、盘点制度◈ღღღ,建立健全岗位责任制度◈ღღღ、项目成本核算制度和档案管理制度◈ღღღ,完善内部控制管理制度体系◈ღღღ,通过对项目单位内部相关流程和岗位责任的设置◈ღღღ、约束◈ღღღ、控制◈ღღღ、评价◈ღღღ,对项目单位日常经营管理进行事前◈ღღღ、事中◈ღღღ、事后的监督和控制◈ღღღ,确保资产的安全和完整◈ღღღ。

  积极开展广告业务◈ღღღ,与企业合作进行品牌推广和宣传;探索付费内容服务◈ღღღ,为特定用户提供优质的独家内容;举办活动获取赞助等◈ღღღ。

  成立专门的市场运营团队◈ღღღ,深入研究市场需求和用户喜好◈ღღღ,制定针对性的市场开发策略◈ღღღ。加大广告营销力度◈ღღღ,提高广告收入◈ღღღ。开发具有特色的付费内容和增值服务◈ღღღ,吸引用户付费◈ღღღ。加强与其他媒体机构◈ღღღ、平台的合作与交流◈ღღღ,拓展市场份额◈ღღღ。

  2023年度我中心政府采购支出总额1824.32万元◈ღღღ,其中◈ღღღ:政府采购货物支出0万元◈ღღღ、政府采购工程支出859.67万元◈ღღღ、政府采购服务支出964.65万元◈ღღღ。授予中小企业合同金额1640.5万元◈ღღღ,占政府采购支出总额的89.9%◈ღღღ,其中◈ღღღ:授予小微企业合同金额1640.5万元◈ღღღ,占授予中小企业合同金额的100%◈ღღღ。

  截至2023年12月31日◈ღღღ,我中心拥有房屋面积20653.01平方米◈ღღღ,其中◈ღღღ:办公用房8,970.42平方米◈ღღღ,业务用房3274.57平方米◈ღღღ,其他(不含构筑物)8408.02平方米◈ღღღ。

  我中心共有车辆30辆◈ღღღ。其他用车30辆◈ღღღ,其他用车主要是单位日常机动及下乡等◈ღღღ。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)◈ღღღ。

  六◈ღღღ、其他收入◈ღღღ:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入◈ღღღ。

  七◈ღღღ、使用非财政拨款结余◈ღღღ:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下◈ღღღ,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口◈ღღღ。

  八◈ღღღ、年初结转和结余◈ღღღ:指以前年度尚未完成◈ღღღ、结转到本年按有关规定继续使用的资金◈ღღღ,或项目已完成等产生的结余资金◈ღღღ。

  十◈ღღღ、年末结转和结余◈ღღღ:指本年度或以前年度预算安排◈ღღღ、因客观条件发生变化无法按原计划实施◈ღღღ,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)◈ღღღ。

  十四◈ღღღ、“三公”经费◈ღღღ:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费◈ღღღ,是指用一般公共预算财政拨款◈ღღღ、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费◈ღღღ、公务用车购置及运行维护费和公务接待费◈ღღღ。其中◈ღღღ,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费◈ღღღ、国外城市间交通费◈ღღღ、住宿费◈ღღღ、伙食费◈ღღღ、培训费◈ღღღ、公杂费等支出◈ღღღ;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税◈ღღღ、牌照费)及燃料费◈ღღღ、维修费◈ღღღ、过路过桥费◈ღღღ、保险费◈ღღღ、安全奖励费用等支出◈ღღღ;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用◈ღღღ。

  十五◈ღღღ、机关运行经费◈ღღღ:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金◈ღღღ,包括办公及印刷费◈ღღღ、邮电费◈ღღღ、差旅费◈ღღღ、会议费◈ღღღ、福利费◈ღღღ、日常维修费◈ღღღ、专用材料及一般设备购置费◈ღღღ、办公用房水电费◈ღღღ、办公用房取暖费◈ღღღ、办公用房物业管理费◈ღღღ、公务用车运行维护费以及其他费用等◈ღღღ。

  拉萨市政府网站依托西藏政务服务网实现了统一身份认证◈ღღღ,您注册成功并通过身份认证后◈ღღღ,可实现“一网通办”◈ღღღ。

  拉萨市“政民信箱”是社会公众通过拉萨市政府门户网站向市政府及市◈ღღღ、县(区)各职能部门提出有关意见和建议的窗口◈ღღღ。此栏目既是市政府领导◈ღღღ,市◈ღღღ、县(区)各职能部门与社会群体◈ღღღ、人民群众之间实现沟通的桥梁◈ღღღ,也是帮助市政府领导及市◈ღღღ、县(区)各职能部门发现和解决经济社会生活中的重大突出问题的重要渠道◈ღღღ,是实施政务公开的重要措施◈ღღღ。真诚欢迎您为拉萨的经济建设和社会发展献计献策◈ღღღ,对政府工作中的不足之处提出批评和改进的意见◈ღღღ。

  1◈ღღღ、对依法应当通过诉讼◈ღღღ、仲裁◈ღღღ、行政复议等法定途径解决的投诉请求◈ღღღ,写信人应当依照有关法律◈ღღღ、行政法规规定的程序向有关机关提出◈ღღღ。

  2◈ღღღ、对各级人民代表大会以及县级以上各级人民代表大会常务委员会◈ღღღ、人民法院◈ღღღ、人民检察院职权范围内的信访事项◈ღღღ,应当分别向有关的人民代表大会及其常务委员会◈ღღღ、人民法院◈ღღღ、人民检察院提出◈ღღღ。

  3◈ღღღ、对国家机关工作人员的违法失职行为的控告或者检举事项◈ღღღ,应当直接向同级或上级纪检监察机关提出◈ღღღ。

  1◈ღღღ、如果您反映和投诉的问题◈ღღღ,涉及市政建设◈ღღღ、居民生活◈ღღღ、就业和再就业以及社会保障等方面◈ღღღ,请先向问题发生地的县(区)人民政府或其主管部门反映◈ღღღ,以便得到及时解决◈ღღღ。

  2红色珊瑚的夏天◈ღღღ、为了您的信件能够准确◈ღღღ、快速的转交到具体的责任单位进行处理◈ღღღ,请务必做到“一事一件”◈ღღღ,避免在同一封信中反映两个或多个无关诉求◈ღღღ,此类信件办理人员有权将其设置为无效信件◈ღღღ,不予受理并废弃◈ღღღ,不再进行短信回复提醒◈ღღღ。

  3◈ღღღ、对于同一账号大量多次重复向同一单位写信反映相同问题◈ღღღ,属不予受理范围的◈ღღღ,办理人员有权直接对重复信件不予受理并废弃◈ღღღ,不再进行短信回复提醒◈ღღღ。

  4◈ღღღ、写信应署本人的真实姓名◈ღღღ,不要隐瞒姓名或采用化名◈ღღღ、笔名◈ღღღ;应当注明本人的具体联系方式◈ღღღ,如工作单位◈ღღღ、家庭住址◈ღღღ、邮政编码◈ღღღ、电子邮件等◈ღღღ,以便于国家机关及其信访工作人员同来信人保持联系◈ღღღ,使信访事项及时得以妥善解决◈ღღღ。

  5◈ღღღ、写信内容应简明扼要◈ღღღ,写明所反映事件发生的时间◈ღღღ、地点◈ღღღ、经过和当事人(包括被投诉方/建议方)◈ღღღ、投诉或建议要求◈ღღღ,事项应当客观真实◈ღღღ,对其所提供材料内容的真实性负责◈ღღღ,不得捏造◈ღღღ、歪曲事实◈ღღღ,诽谤◈ღღღ、诬告陷害他人◈ღღღ。

  6◈ღღღ、为避免重复写信造成行政管理资源的浪费◈ღღღ,针对表述不清◈ღღღ、恶意言语和无实质内容的信件◈ღღღ,办理人员有权将其设置为无效信件并废弃◈ღღღ,并保留追究恶意写信人法律责任的权利◈ღღღ。

  7◈ღღღ、信件在转交◈ღღღ、告知◈ღღღ、答复的同时会发送手机短信通知写信人◈ღღღ,写信人可凭用户账号◈ღღღ、密码或信件查询编号登录本网站查看信件情况◈ღღღ。凯发娱发K8官网◈ღღღ,凯发k8娱乐官网入口◈ღღღ!凯发官网入口首页◈ღღღ,K8天生赢家一触发◈ღღღ,凯发一触即发◈ღღღ,凯发k8娱乐官网app下载家居用品◈ღღღ,凯发k8国际◈ღღღ!